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深化整改促规范,筑牢防线护发展

发布时间:2025/07/31 点击数: 【字体:

为推动审计发现问题有效落实整改,进一步促进业务流程优化、完善公司规章制度。稽核审计部在6月至7月就2023-2025年审计整改情况开展了6次后续整改追踪工作会,与财科担保、供应链公司、财鑫资本、中达公司、财务部、信息技术部和资产保全部等部门负责人及相关人员展开了全面且深入的沟通交流。

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会上,稽核审计部针对2023-2025年度审计发现问题,按照责任归口部门对问题清单进行分类。各部门及各子公司负责人深入剖析了审计中尚未整改到位问题的原因,并针对性地提出了下一步具体整改举措。随后,双方对照历年审计问题整改成效及当前风险防控进行沟通,并充分讨论了如何规范整改问题。

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审计整改是审计工作闭环的关键环节,是防范风险、堵塞漏洞的必然要求。接下来,稽核审计部将按计划对审计中发现的问题,稳步推进审计整改工作。各部门、各子公司也将持续协同发力,以问题为导向、以整改促规范,切实将整改成效转化为治理效能,为财鑫集团高质量发展筑牢坚实保障。

 

 

(信息来源:集团稽核审计部)

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